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Detalhes
| 20/03/2026 | 0002856/2025 | 0000776/2026 | 0000852/2026 | 0001231/2026 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CESSAO DE SERVIDOR RODRIGO FONTANA STERQUINI MES DE FEVEREIRO DE 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO ROQUE DO CANAA | 30.047.478/0001-38 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | 154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO |
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Detalhes
| 20/03/2026 | 0002856/2025 | 0000775/2026 | 0000851/2026 | 0001230/2026 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CESSAO DE SERVIDOR RODRIGO FONTANA STERQUINI MES DE FEVEREIRO DE 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO ROQUE DO CANAA | 30.047.478/0001-38 | R$ 2.226,77 | R$ 2.226,77 | R$ 2.226,77 | 154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 70 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO |
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Detalhes
| 20/03/2026 | 0004109/2025 | 0000201/2026 | 0000841/2026 | 0001229/2026 | IMPLEMENTACAO DE PARQUE GRAFICO TERCEIRIZADO, COM DISPONIBILIZACAO DOS ELEMENTOS E LOGISTICA NECESSARIOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS AO CIM NOROESTE- (AL Nº 0425/2026). JANEIRO/2026 PROCESSO GPI N° 0576/2026 | CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | 02.906.841/0001-98 | R$ 1.680,00 | R$ 2,64 | R$ 2,64 | 172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 20/03/2026 | 0004109/2025 | 0000201/2026 | 0000840/2026 | 0001228/2026 | IMPLEMENTACAO DE PARQUE GRAFICO TERCEIRIZADO, COM DISPONIBILIZACAO DOS ELEMENTOS E LOGISTICA NECESSARIOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS AO CIM NOROESTE- (AL Nº 0398/2026). JANEIRO/2026 PROCESSO GPI N° 0576/2026 | CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | 02.906.841/0001-98 | R$ 1.680,00 | R$ 130,00 | R$ 123,63 | 172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 20/03/2026 | 0004109/2025 | 0000201/2026 | 0000839/2026 | 0001227/2026 | IMPLEMENTACAO DE PARQUE GRAFICO TERCEIRIZADO, COM DISPONIBILIZACAO DOS ELEMENTOS E LOGISTICA NECESSARIOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS AO CIM NOROESTE- (AL Nº 0437/2026). FEVEREIRO/2026 PROCESSO GPI N° 0576/2026 | CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | 02.906.841/0001-98 | R$ 1.680,00 | R$ 12,66 | R$ 12,66 | 172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 20/03/2026 | 0004109/2025 | 0000201/2026 | 0000838/2026 | 0001226/2026 | IMPLEMENTACAO DE PARQUE GRAFICO TERCEIRIZADO, COM DISPONIBILIZACAO DOS ELEMENTOS E LOGISTICA NECESSARIOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS AO CIM NOROESTE - (AL Nº 0399/2026). FEVEREIRO/2026 PROCESSO GPI N° 0576/2026 | CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | 02.906.841/0001-98 | R$ 1.680,00 | R$ 130,00 | R$ 123,15 | 172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 20/03/2026 | 0005588/2025 | 0000481/2026 | 0000837/2026 | 0001225/2026 | REFERENTE CONTRATO N° 115/2025 - REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE HORAS MAQUINA - (AL Nº 0435/2026). 1ª MEDICAO PROCESSO GPI Nº 5588/2025 CONTA: 36.969.004 | DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA | 01.226.482/0001-65 | R$ 333.095,09 | R$ 114.617,23 | R$ 104.820,35 | 189900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 20/03/2026 | 0005588/2025 | 0000480/2026 | 0000836/2026 | 0001224/2026 | REFERENTE CONTRATO N° 115/2025 - REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE HORAS MAQUINA - (AL Nº 0434/2026). 1ª MEDICAO PROCESSO GPI Nº 5588/2025 CONTA: 36.969.004 | DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA | 01.226.482/0001-65 | R$ 1.322,11 | R$ 1.322,11 | R$ 1.322,11 | 289900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 20/03/2026 | 0000403/2025 | 0000778/2026 | 0000858/2026 | 0001223/2026 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CESSAO DA SERVIDORA MILENA DA SILVA MES DE FEVEREIRO DE 2026 | PREFEITURA MUNICPAL DE LINHARES | 27.167.410/0001-88 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO |
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Detalhes
| 20/03/2026 | 0000403/2025 | 0000777/2026 | 0000856/2026 | 0001222/2026 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CESSAO DA SERVIDORA MILENA DA SILVA MES DE FEVEREIRO DE 2026 | PREFEITURA MUNICPAL DE LINHARES | 27.167.410/0001-88 | R$ 3.875,96 | R$ 3.875,96 | R$ 3.875,96 | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO |