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Detalhes
| 10/12/2025 | 0000527/2025 | 0003559/2025 | 0004900/2025 | REFERENTE PARCELA DO PRINCIPAL RELATIVO AO CONTRATO N° 0498440-45 - FINISA - DEZEMBRO/2025. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0172-60 | R$ 7.643,74 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 10/12/2025 | 0000527/2025 | 0003558/2025 | 0004899/2025 | REFERENTE PARCELA DO PRINCIPAL RELATIVO AO CONTRATO N° 0498440-45 - FINISA - DEZEMBRO/2025. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0172-60 | R$ 14.657,84 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 46907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 10/12/2025 | 0006931/2025 | 0003551/2025 | 0004893/2025 | REFERENTE TERMO DE COLABORACAO N° 013/2025 QUE TEM POR OBJETO FORTALECER O COMERCIO LOCAL, FOMENTAR A ECONOMIA MUNICIPAL E PROMOVER ACOES INTEGRADAS DE VALORIZACAO DO EMPRESARIADO E DE COMUNIDADE, POR MEIO DE REALIZACAO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E INSTITUCIONAIS, VIABILIZAR A REALIZACAO DE CURSOS, PALESTRAS, WORKSHOPS E CAMPANHAS DE INTERESSE SOCIAL VOLTADOS A COMUNIDADE E AO SETOR PRODUTIVO LOCAL. PROCESSO GPI Nº 6931/2025 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE MARILANDIA | 06.308.300/0001-19 | R$ 30.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 10/12/2025 | 0004944/2025 | 0003506/2025 | 0004892/2025 | O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE REFERENCIA A CONTRATACAO DA EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE EXTENSAO DE REDE DE DISTRIBUICAO ELETRICA URBANA (RDU). COD. CIDADES: 2025.046E0700001.10.0030 - (AL Nº 2263/2025). PROCESSO GPI N° 7647/2025 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27.485.069/0001-09 | R$ 147.638,15 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES | 250000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 10/12/2025 | 0000531/2025 | 0003556/2025 | 0004889/2025 | REFERENTE PARCELAMENTO ESPECIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2025. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | R$ 4.760,09 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 46907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 10/12/2025 | 0002856/2025 | 0003555/2025 | 0004888/2025 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CESSAO DE SERVIDOR RODRIGO FONTANA STERQUINI MES DE NOVEMBRO DE 2025 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO ROQUE DO CANAA | 30.047.478/0001-38 | R$ 500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30 |
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Detalhes
| 10/12/2025 | 0002856/2025 | 0003554/2025 | 0004887/2025 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CESSAO DE SERVIDOR RODRIGO FONTANA STERQUINI MES DE NOVEMBRO DE 2025 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO ROQUE DO CANAA | 30.047.478/0001-38 | R$ 2.150,64 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 70 |
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Detalhes
| 10/12/2025 | 0007835/2025 | 0003553/2025 | 0004886/2025 | REFERENTE AUXILIO NATALIDADE, CONFORME DETERMINA O ARTIGO N° 102 DA LEI COMPLEMENTAR N° 016 DE 13 DE MAIO DE 2008. | VERLAINI DA SILVA | ***.080.417-** | R$ 1.518,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 70 |
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Detalhes
| 10/12/2025 | 0005833/2023 | 0000564/2025 | 0004882/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO - COD CIDADES 2023.046E0700001.01.0021 - (AL Nº 2262/2025). NOVEMBRO (01/11 A 30/11/2025) PROCESSO GPI N° 1761/2025 | TOTTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA EPP | 10.476.640/0001-26 | R$ 12.566,38 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE |
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Detalhes
| 10/12/2025 | 0000403/2025 | 0003545/2025 | 0004876/2025 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CESSAO DA SERVIDORA MILENA DA SILVA MES DE NOVEMBRO DE 2025 | PREFEITURA MUNICPAL DE LINHARES | 27.167.410/0001-88 | R$ 640,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE |